Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 707.888,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 31.280,00 )
   0000415/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 23.690,00
   0000414/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 7.590,00
       Total R$ 31.280,00
Total R$ 31.280,00
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 4.600,00 )
   0000237/2025 Anulacao01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPA-R$ 990,00
   0000371/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 5.590,00
       Total R$ 4.600,00
Total R$ 4.600,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 8.315,00 )
   0001230/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 3.120,00
   0001229/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 145,00
   0001228/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.740,00
   0001222/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 660,00
   0001221/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 2.650,00
       Total R$ 8.315,00
Total R$ 8.315,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 4.670,00 )
   0001183/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 4.670,00
       Total R$ 4.670,00
Total R$ 4.670,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 23.160,00 )
   0000969/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 23.160,00
       Total R$ 23.160,00
Total R$ 23.160,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 96.000,00 )
   0000718/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 96.000,00
       Total R$ 96.000,00
Total R$ 96.000,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 119.812,04 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 636.761,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 2.754,00 )
   0000322/2025 0001590/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 2.754,00
        Total R$ 2.754,00
Total R$ 2.754,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 546,00 )
   0000247/2025 0001580/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 546,00
        Total R$ 546,00
Total R$ 546,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 16.000,00 )
   0000120/2025 0001549/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 16.000,00
        Total R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 5.590,00 )
   0000371/2025 0001436/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 5.590,00
        Total R$ 5.590,00
Total R$ 5.590,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 25.180,00 )
   0000238/2025 0001545/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.490,00
   0000415/2025 0001216/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 23.690,00
        Total R$ 25.180,00
Total R$ 25.180,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 8.000,00 )
   0000718/2024 0000190/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 8.000,00
        Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 4.670,00 )
   0001183/2024 0006871/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 4.670,00
        Total R$ 4.670,00
Total R$ 4.670,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 16.000,00 )
   0000718/2024 0006856/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 16.000,00
        Total R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 39.160,00 ) (Continua na próxima página)
   0000718/2024 0005601/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 16.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 605.649,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 9.820,00 )
   0000185/2025 0002010/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 4.230,00
   0001436/2025 0001986/2025 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 5.590,00
         Total R$ 9.820,00
Total R$ 9.820,00
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 5.590,00 )
   0008172/2024 0001944/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 5.590,00
         Total R$ 5.590,00
Total R$ 5.590,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 39.648,00 )
   0008173/2024 0001054/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 39.648,00
         Total R$ 39.648,00
Total R$ 39.648,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 39.160,00 )
   0005601/2024 0006824/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 16.000,00
   0005600/2024 0006811/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 23.160,00
         Total R$ 39.160,00
Total R$ 39.160,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 16.000,00 )
   0005136/2024 0006471/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 16.000,00
         Total R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 14.798,00 )
   0004873/2024 0005577/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.798,00
         Total R$ 14.798,00
Total R$ 14.798,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 33.520,00 )
   0004780/2024 0005435/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 33.520,00
         Total R$ 33.520,00
Total R$ 33.520,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 17.400,00 )
   0004336/2024 0004965/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 17.400,00
         Total R$ 17.400,00
Total R$ 17.400,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 33.970,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 311.812,04 )
  16/07/2024000090/2024Compras e ServicosUPA - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA UPA DIVINOPOLIS.VIGENTER$ 192.000,00
  12/06/2024000016/2024Compras e ServicosA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A A MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E NECESSARIA PARA PROLONGAR A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO, A CONSERVACAO E A OPERACIONALIZACAO DESTES EQUIPAMENTOS.VIGENTER$ 119.812,04
        Total R$ 311.812,04
Total R$ 311.812,04
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS