Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 423.146,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 75.000,00 )
   0000428/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 75.000,00
       Total R$ 75.000,00
Total R$ 75.000,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 127.000,00 )
   0000722/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 127.000,00
       Total R$ 127.000,00
Total R$ 127.000,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 33.000,00 )
   0000428/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 33.000,00
       Total R$ 33.000,00
Total R$ 33.000,00
 Data: 31/05/2023 ( Total R$ 50.000,00 )
   0000575/2023 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 29/08/2022 ( Total R$ 23.970,76 )
   0000061/2022 Anulacao01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMU-R$ 3.529,24
   0000978/2022 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 27.500,00
       Total R$ 23.970,76
Total R$ 23.970,76
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 35.000,00 )
   0000061/2022 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 35.000,00
       Total R$ 35.000,00
Total R$ 35.000,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 16.280,70 )
   0000607/2021 Anulacao01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMU-R$ 16.280,70
       Total -R$ 16.280,70
Total -R$ 16.280,70
 Data: 29/10/2021 ( Total -R$ 1.181,49 )
   0000048/2021 Anulacao01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMU-R$ 1.181,49
       Total -R$ 1.181,49
Total -R$ 1.181,49
 Data: 16/08/2021 ( Total R$ 35.200,00 )
   0000607/2021 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 35.200,00
       Total R$ 35.200,00
Total R$ 35.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 372.997,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 14.952,53 )
   0000083/2025 0001696/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.952,53
        Total R$ 14.952,53
Total R$ 14.952,53
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 28.775,81 )
   0000127/2025 0001403/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 28.775,81
        Total R$ 28.775,81
Total R$ 28.775,81
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 10.543,33 )
   0000083/2025 0001322/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 10.543,33
        Total R$ 10.543,33
Total R$ 10.543,33
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 10.198,10 )
   0000428/2024 0000440/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 10.198,10
        Total R$ 10.198,10
Total R$ 10.198,10
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 21.463,77 )
   0000722/2024 0000182/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 21.463,77
        Total R$ 21.463,77
Total R$ 21.463,77
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 9.337,84 )
   0000722/2024 0006862/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 9.337,84
        Total R$ 9.337,84
Total R$ 9.337,84
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 15.113,28 )
   0000428/2024 0006517/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 15.113,28
        Total R$ 15.113,28
Total R$ 15.113,28
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 8.226,49 )
   0000722/2024 0005583/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 8.226,49
        Total R$ 8.226,49
Total R$ 8.226,49
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 14.017,09 )
   0000428/2024 0005297/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.017,09
        Total R$ 14.017,09
Total R$ 14.017,09
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 5.703,88 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 339.420,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 28.775,81 )
   0001403/2025 0002044/2025 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 28.775,81
         Total R$ 28.775,81
Total R$ 28.775,81
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 10.543,33 )
   0001322/2025 0001915/2025 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 10.543,33
         Total R$ 10.543,33
Total R$ 10.543,33
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 21.463,77 )
   0000182/2025 0001742/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 21.463,77
         Total R$ 21.463,77
Total R$ 21.463,77
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 10.198,10 )
   0000440/2025 0000603/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 10.198,10
         Total R$ 10.198,10
Total R$ 10.198,10
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 8.226,49 )
   0005583/2024 0006204/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 8.226,49
         Total R$ 8.226,49
Total R$ 8.226,49
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 14.017,09 )
   0005297/2024 0006089/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.017,09
         Total R$ 14.017,09
Total R$ 14.017,09
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 5.703,88 )
   0004868/2024 0005700/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 5.703,88
         Total R$ 5.703,88
Total R$ 5.703,88
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 12.313,63 )
   0004659/2024 0005383/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 12.313,63
         Total R$ 12.313,63
Total R$ 12.313,63
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 12.519,63 )
   0003746/2024 0004272/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 12.519,63
         Total R$ 12.519,63
Total R$ 12.519,63
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 9.944,56 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 254.000,00 )
  16/07/2024000095/2024Compras e ServicosUPA - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS NO LABORATORIO DA EMPRESA CONTRATADA OBSEERVANDO AS NORMAS E LEGISLACOES.VIGENTER$ 254.000,00
        Total R$ 254.000,00
Total R$ 254.000,00
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