Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 338.569,99 )
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 98.450,00 )
   0000650/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 98.450,00
       Total R$ 98.450,00
Total R$ 98.450,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 7.900,00 )
   0000590/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 7.900,00
       Total R$ 7.900,00
Total R$ 7.900,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 43.100,00 )
   0000450/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 23.600,00
   0000448/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 19.500,00
       Total R$ 43.100,00
Total R$ 43.100,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0001071/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 113.592,66 )
   0000720/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 113.592,66
       Total R$ 113.592,66
Total R$ 113.592,66
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 29.000,00 )
   0000692/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 29.000,00
       Total R$ 29.000,00
Total R$ 29.000,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 6.305,47 )
   0000477/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 6.305,47
       Total R$ 6.305,47
Total R$ 6.305,47
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 25.221,86 )
   0000477/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 25.221,86
       Total R$ 25.221,86
Total R$ 25.221,86
       Total R$ 338.569,99
Total R$ 338.569,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 203.321,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 43.100,00 )
   0000450/2025 0001425/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 23.600,00
   0000448/2025 0001424/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 19.500,00
        Total R$ 43.100,00
Total R$ 43.100,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 18.932,11 )
   0000124/2025 0000989/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
        Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 9.466,05 )
   0000720/2024 0000186/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 9.466,05
        Total R$ 9.466,05
Total R$ 9.466,05
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 18.932,11 )
   0000720/2024 0006858/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
        Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0001071/2024 0005863/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 15.000,00
        Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 18.932,11 )
   0000720/2024 0005761/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
        Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 18.932,11 )
   0000720/2024 0004866/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
        Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 14.250,00 )
   0000692/2024 0004872/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.250,00
        Total R$ 14.250,00
Total R$ 14.250,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 14.250,00 )
   0000692/2024 0004037/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.250,00
        Total R$ 14.250,00
Total R$ 14.250,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 183.821,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 23.600,00 )
   0001425/2025 0001999/2025 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 23.600,00
         Total R$ 23.600,00
Total R$ 23.600,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 18.932,11 )
   0000989/2025 0001880/2025 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
         Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 9.466,05 )
   0000186/2025 0001086/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 9.466,05
         Total R$ 9.466,05
Total R$ 9.466,05
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 18.932,11 )
   0008901/2024 0000629/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
         Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0005863/2024 0006601/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 15.000,00
         Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 18.932,11 )
   0005761/2024 0006542/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
         Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 14.250,00 )
   0004872/2024 0005658/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.250,00
         Total R$ 14.250,00
Total R$ 14.250,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 18.932,11 )
   0004866/2024 0005232/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 18.932,11
         Total R$ 18.932,11
Total R$ 18.932,11
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 14.250,00 )
   0004037/2024 0004576/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 14.250,00
         Total R$ 14.250,00
Total R$ 14.250,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 6.305,47 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 277.629,04 )
  16/07/2024000093/2024Compras e ServicosUPA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS COM PROFISSIONAIS, CONFORME QUADRO ABAIXO, NO AMBITO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º 069/2024, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CIS-URG OESTE E O MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS MINAS GERAISVIGENTER$ 227.185,32
  29/04/2024000066/2024Compras e ServicosCONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PINTURA, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REFORMA DA BASE DE DIVINOPOLIS.VIGENTER$ 25.221,86
  24/04/2024000015/2024Compras e ServicosCONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PINTURA, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REFORMA DA BASE DE DIVINOPOLIS.TERMINO DE PRAZOR$ 25.221,86
        Total R$ 277.629,04
Total R$ 277.629,04
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