Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cis-Urg Oeste ( Total R$ 3.821.126,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 2.420,00 )
   0002216/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 2.420,00
       Total R$ 2.420,00
Total R$ 2.420,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 54.447,30 )
   0002178/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 54.447,30
       Total R$ 54.447,30
Total R$ 54.447,30
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 6.925,00 )
   0002138/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 6.925,00
       Total R$ 6.925,00
Total R$ 6.925,00
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 57.207,60 )
   0002063/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 7.340,50
   0002037/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTÃO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 33.426,20
   0002035/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 16.440,90
       Total R$ 57.207,60
Total R$ 57.207,60
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 84.305,03 )
   0001929/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 65.841,37
   0001930/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 14.777,25
   0001931/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 3.686,41
       Total R$ 84.305,03
Total R$ 84.305,03
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 811,56 )
   0001877/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 811,56
       Total R$ 811,56
Total R$ 811,56
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 4.283,08 )
   0001854/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 845,80
   0001855/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 3.437,28
       Total R$ 4.283,08
Total R$ 4.283,08
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cis-Urg Oeste ( Total R$ 5.278.593,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 26.773,06 )
   0001398/2025 0010171/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 2.530,13
   0001581/2025 0010170/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 1.062,00
   0001930/2025 0010167/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 4.328,29
   0001929/2025 0010172/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 8.681,55
   0001815/2025 0010168/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 8.519,09
   0001581/2025 0010169/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 1.652,00
        Total R$ 26.773,06
Total R$ 26.773,06
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 3.500,00 )
   0001403/2025 0010226/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 3.500,00
        Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 50.660,60 ) (Continua na próxima página)
   0001930/2025 0010123/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 3.351,02
   0001815/2025 0010129/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 15.504,10
   0001581/2025 0010127/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 1.134,05
   0001581/2025 0010126/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 1.134,06
   0001929/2025 0010125/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 3.633,65
   0001809/2025 0010124/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 135,70
   0001581/2025 0010128/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 2.786,06
   0001817/2025 0009758/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 458,67
   0001817/2025 0009760/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 19.271,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cis-Urg Oeste ( Total R$ 5.289.460,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 102.202,92 )
   0007621/2025 0009793/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 6.158,68
   0007614/2025 0009790/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 438,90
   0007617/2025 0009792/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 2.275,46
   0007778/2025 0009780/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 1.540,00
   0007781/2025 0009776/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 12.298,14
   0007611/2025 0009791/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 3.640,00
   0008068/2025 0009764/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 12.318,80
   0007782/2025 0009781/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 21.862,95
   0007779/2025 0009782/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 4.390,18
   0007777/2025 0009779/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 7.286,14
   0008082/2025 0009763/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.013 - GESTÃO DA UPA - CAMPO BELOR$ 531,04
   0007607/2025 0009778/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 2.274,00
   0007780/2025 0009775/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 18.418,47
   0007906/2025 0009777/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 8.239,76
   0008065/2025 0009794/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTÃO DO SAMUR$ 530,40
         Total R$ 102.202,92
Total R$ 102.202,92
 Data: 21/11/2025 ( Total R$ 86.052,88 ) (Continua na próxima página)
   0005687/2025 0009605/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 1.871,48
   0007030/2025 0009603/2025 OriginalOrçamentária01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTÃO DA UPAR$ 18.155,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cis-Urg Oeste ( Total R$ 15.568.652,19 )
  13/02/2025000073/2025Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SANEANTES E DESCARTÁVEIS COM BASE NO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O BANCO DE PREÇOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TCEMG E TABELA RENEM - ADESÃO ARP 07/2024 DA AMESPVIGENTER$ 10.082.000,00
  22/09/2022000030/2022Compras e ServiçosEQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA MICRO REGIONAL DE BETIM-MG, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1321002261/2022 CELEBRADO ENTRE A SES/MG E CIS-URG OESTE. Término de PrazoR$ 736.652,19
  23/05/2022000007/2022Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS (EQUIPAMENTOS MÉDICOS), SANEANTES E CONGÊNERES, EM REGISTRO DE PREÇOS PARA USO DA ASSISTÊNCIA DO SAMU 192.Término de PrazoR$ 4.750.000,00
        Total R$ 15.568.652,19
Total R$ 15.568.652,19
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 15.568.778,19 )
  13/02/2025000073/2025Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SANEANTES E DESCARTAVEIS COM BASE NO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O BANCO DE PRECOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS TCEMG E TABELA RENEM - ADESAO ARP 07/2024 DA AMESPVIGENTER$ 10.082.000,00
  22/09/2022000030/2022Compras e ServicosEQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DA MICRO REGIONAL DE BETIM-MG, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1321002261/2022 CELEBRADO ENTRE A SES/MG E CIS-URG OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 736.652,19
  23/05/2022000007/2022Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS (EQUIPAMENTOS MEDICOS), SANEANTES E CONGENERES, EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU 192.TERMINO DE PRAZOR$ 126,00
  23/05/2022000007/2022Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS (EQUIPAMENTOS MEDICOS), SANEANTES E CONGENERES, EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU 192.VIGENTER$ 4.750.000,00
        Total R$ 15.568.778,19
Total R$ 15.568.778,19
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